Добрый день!
Цитата: Добрый день, подскажите пожалуйста, как быть- может что не так делаю.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.55) платформа 8.3.(8.3.5.1486)Купили товар в Респ.Казахстан, в марте., оплатили НДС в марте,документы:- приход товара (ТН+ сч.ф)- начислила (бух. справка) НДС (по косвенному НДС все оформила в налоговой).- оплачен НДС с р/с- операция отражение НДС к вычету.А далее...? В книгу продаж не встает.
Вообще-то, примерно в середине прошлого года в БП 3.0 появился свой новый порядок оформления документов для того, чтобы правильно формировались регламентные отчеты "Заявление о ввозе..." и "Декларация по косвенным налогам" при импорте из стран ТС (Таможенного союза), куда входят и Казахстан, и Беларусь.
Есть документ "Заявление о ввозе товаров " в разделе "Покупки". Прочтите справку к нему.
Но лучше найти статью на ИТС на Бух.ру.
В вашей конфигурации для использования возможностей по учету товаров, страной происхождения которых являются иностранные государства, в том числе государства-члены Таможенного союза, необходимо установить флаг
Импортные товары (раздел
Главное -> Функциональность -> Запасы).
После установки функциональной возможности учета импортных товаров в элементе справочника
Номенклатура помимо полей
Импортер, Страна происхождения и
Номер ГТД станет доступным поле кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - ТН ВЭД, который необходим при заполнении документов
Заявление о ввозе товаров и
Статистическая форма учета и перемещения товаров.
Достаточно внести правильно иностр.контрагента со страной регистрации, чтобы начать заполнение док-та "Заявление на ввоз...".
Цитата: После проведения документа формируется проводка:Дебет 19.10 Кредит 68.42- на сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет.Новые счета 19.10 и 68.42 добавлены в типовой план счетов «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) специально в рамках решения задачи по автоматизации учета НДС, исчисляемого при ввозе товаров из государств Таможенного союза.Счет 19.10 - «НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза» - используется для учета НДС при ввозе товаров из государств Таможенного союза.Счет 68.42 - «НДС при импорте товаров из Таможенного союза» - предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров из Таможенного союза.В регистр накопленияНДС предъявленныйвводится запись с видом движенияПриходи событиемПредъявлен НДС Поставщикомна сумму начисленного НДС.После того, как документЗаявление о ввозе товаровсохранен, по кнопкеПечатьможно вывести печатную форму документовЗаявление о ввозе товаров и уплате косвенных налоговиСтатистическая форма учета и перемещения товаров, а по кнопкеВыгрузка- сформировать файлы выгрузки этих форм отчетности. С помощью кнопки Отправка можно отправить заявление напрямую в ФНС по телекоммуникационным каналам связи, используя сервис 1С-Отчетность.Новый документЗаявление о ввозе товароводновременно является и формой регламентированного отчета, поэтому точно так же его можно сформировать непосредственно из единого рабочего места 1С-Отчетность. При этом он будет содержать записи в регистрах бухгалтерии и в регистрах накопления.Оплата НДС в бюджет регистрируется документомСписание с расчетного счета, после проведения которого формируется бухгалтерская проводка:Дебет 68.42 Кредит 51- на сумму НДС, уплаченного в бюджет. После получения отметки налогового органа об уплате налога в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов надо зарегистрировать этот факт с помощью документаПодтверждение оплаты НДС в бюджет(разделОперации -> Регламентные операции НДС).Таблицу документа можно заполнить автоматически на основании документаЗаявление о ввозе товаров, задолженность перед бюджетом по которому погашена. При ручном заполнении дата оплаты указывается самостоятельно.После проведения документа в регистр накопленияНДС предъявленныйвводится запись с видом движенияРасход на сумму начисленного НДСи запись с видом движенияПриходи событиемПредъявлен НДС Поставщикомна сумму начисленного и оплаченного НДС.Если же по какой-то причине пользователь программы забудет отразить в учетной системе подтверждение оплаты НДС, при этом в программе зарегистрированы документы видаЗаявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, по которым еще не получена отметка налогового органа об оплате, тоПомощник по учету НДСотобразит документПодтверждение оплаты НДС в бюджетв списке регламентных операций.По завершении налогового периода необходимо сформировать регламентный документФормирование записей книги покупок.Таблица документаПриобретенные ценностизаполняется автоматически, в том числе суммами налога, начисленными при ввозе товаров из государств Таможенного союза, оплата налога в бюджет по которым подтверждена налоговым органом
Ну, и потом можно получить автоматическое заполнение
Декларации по косвенным налогам. Декларация заполняется на основании данных подсистемы "НДС".